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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000089/2025 | 0000089/2025 | Empenho referente a compra de passagens aéreas para funcionarias Vania Lucia V Huguenin e Jenyffer. | CAJU TURISMO LTDA | 18800000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS | 44.114.868/0001-98 | R$ 2.152,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000089/2025 | 0000089/2025 | Empenho referente a compra de passagens aéreas para funcionarias Vania Lucia V Huguenin e Jenyffer. | CAJU TURISMO LTDA | 18800000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS | 44.114.868/0001-98 | R$ 2.152,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0000088/2025 | 0000088/2025 | Empenho referente a aquisição de passagem aérea para o funcionário Leonardo Sarmento Charles. | CAJU TURISMO LTDA | 18800000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS | 44.114.868/0001-98 | R$ 1.000,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0000083/2025 | 0000086/2025 | Empenho referente a adiantamento da servidora Vania Lucia Vieira Huguenin. | VANIA LUCIA VIEIRA HUGUENIN | 18800000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS | ***.192.307-** | R$ 2.000,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0000087/2025 | 0000087/2025 | Empenho do programa plantões médicos com São José do Vale d o Rio Preto até 02/06/2025. | JMF Soluções em Saúde Ltda | 16330000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 36.998.931/0001-78 | R$ 393.902,08 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 03/04/2025 | 0000082/2025 | 0000082/2025 | Empenho referente a duas inscrições do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS. | Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde CONASEMS | 18800000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS | 33.484.825/0001-88 | R$ 1.000,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000080/2025 | 0000080/2025 | Empenho referente a SAMU USB e alimentação Cordeiro de abril a dezembro de 2025. | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IBDS | 16330000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 05.843.874/0001-24 | R$ 370.517,76 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000081/2025 | 0000081/2025 | Empenho referente ao SAMU CRU Cordeiro de abril a dezembro de 2025. | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IBDS | 16330000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 05.843.874/0001-24 | R$ 31.797,99 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0000078/2025 | 0000078/2025 | Empenho referente a contratação de empresa especializada em Sistema de Gestão Pública Integrado, de maio a dezembro 2025 | SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA | 18800000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS | 01.563.165/0001-34 | R$ 48.320,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0000077/2025 | 0000077/2025 | Empenho referente a empresa prestadora de serviços de transporte terrestre, exercício 2025 | ALIPH DE SOUZA 15973229700 | 18800000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS | 39.354.376/0001-30 | R$ 70.000,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |